ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO NO. 8/2022-FIN.
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62
CNPJ: 08.162.869/0001-44
DECRETO No. 8/2022-FIN.
Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA-RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, deacordo com a Lei No. 372/2021, de 2 de Dezembro de 2021.
DECRETA
Art. 1o. – Fica aberto no corrente exercício, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 498.214,98 (Quatrocentos e Noventa e Oito Mil Duzentos e Quatorze Reais e Noventa e Oito Centavos), destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo discriminadas:
Unid. Orçamentária | 2.01 – GABINETE DO PREFEITO |
Função | 04 – ADMINISTRAÇÃO |
Sub-Função | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa | 004 – REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRAT. DO GABINETE |
Projeto/Atividade | 2002 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
Elemento de Despesa | 3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção |
Fonte | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
Valor | 7.340,13 |
Unid. Orçamentária | 2.02 – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Função | 04 – ADMINISTRAÇÃO |
Sub-Função | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa | 005 – REESTRUT. E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA |
Projeto/Atividade | 2008 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
Valor | 22.485,00 |
Unid. Orçamentária | 2.02 – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Função | 04 – ADMINISTRAÇÃO |
Sub-Função | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa | 005 – REESTRUT. E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA |
Projeto/Atividade | 2008 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
Valor | 1.267,00 |
Unid. Orçamentária | 2.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Função | 20 – AGRICULTURA |
Sub-Função | 605 – ABASTECIMENTO |
Programa | 026 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA |
Projeto/Atividade | 2012 – Manutenção das Ações da Secretaria de Agricultura |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
Valor | 5.047,20 |
Unid. Orçamentária | 2.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Função | 20 – AGRICULTURA |
Sub-Função | 605 – ABASTECIMENTO |
Programa | 026 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA |
Projeto/Atividade | 2012 – Manutenção das Ações da Secretaria de Agricultura |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 17040000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural |
Valor | 6.115,55 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 038 – INFRAESTRUTURA AO ENSINO |
Projeto/Atividade | 2016 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 17040000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural |
Valor | 9.327,20 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 038 – INFRAESTRUTURA AO ENSINO |
Projeto/Atividade | 2017 – Manutenção do Programa Salário Educação |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 15500000 – Transferência do Salário-Educação |
Valor | 23.641,06 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 041 – APOIO AO PNAE |
Projeto/Atividade | 2019 – Manutenção do Prog. de Merenda Escolar – Ensino Fundamental – PNAE |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 15520000 – Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Valor | 7.144,40 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 239 – TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade | 2020 – Manutenção do Programa Transporte Escolar – Ensino Fundamental |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 15530000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Valor | 7.522,15 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2045 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde |
Elemento de Despesa | 3.3.90.14 – Diárias – Civil |
Fonte | 15001002 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E |
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |
Valor | 1.200,00 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2045 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde |
Elemento de Despesa | 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ |
Fonte | 15001002 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E |
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |
Valor | 10.500,00 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2049 – Manutenção das Ações Primárias à Saúde, Através das Ações de Custeio Voltadas á Atenção Básica |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 16000000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Valor | 203.735,71 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2049 – Manutenção das Ações Primárias à Saúde, Através das Ações de Custeio Voltadas á Atenção Básica |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 16000000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Valor | 163.279,47 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2049 – Manutenção das Ações Primárias à Saúde, Através das Ações de Custeio Voltadas á Atenção Básica |
Elemento de Despesa | 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ |
Fonte | 16000000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Valor | 1.701,74 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
Programa | 090 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR |
Projeto/Atividade | 2051 – Manutenção das Ações da Assistência Farmacêutica |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 16000000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Valor | 4.092,20 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
Programa | 090 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR |
Projeto/Atividade | 2052 – Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 16000000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Valor | 10.352,20 |
Unid. Orçamentária | 2.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub-Função | 243 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Programa | 483 – ASSISTENCIA AO MENOR |
Projeto/Atividade | 2071 – Manutenção das Atividades dos Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 16600000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Valor | 1.684,00 |
Unid. Orçamentária | 2.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub-Função | 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Programa | 486 – ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Projeto/Atividade | 2065 – Manutenção das Atividades do PAIF/CRAS. |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 16600000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Valor | 786,17 |
Unid. Orçamentária | 2.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub-Função | 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Programa | 486 – ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Projeto/Atividade | 2073 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 16600000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Valor | 10.993,80 |
TOTAL…………………………… | 498.214,98 |
Art. 2o. – Constitui os recursos necessários para fazer face à cobertura das despesas de que trata o artigo anterior, a Anulação parcial de dotação, de acordo com o artigo 43, inciso III, da Lei Federal No. 4.320/64, de 17 de março de 1964.
Unid. Orçamentária | 2.01 – GABINETE DO PREFEITO |
Função | 06 – SEGURANÇA PÚBLICA |
Sub-Função | 181 – POLICIAMENTO |
Programa | 003 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL |
Projeto/Atividade | 2079 – Manutenção das Atividades da Guarda Municipal |
Elemento de Despesa | 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado |
Fonte | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
Valor | 10.822,00 |
Unid. Orçamentária | 2.01 – GABINETE DO PREFEITO |
Função | 06 – SEGURANÇA PÚBLICA |
Sub-Função | 181 – POLICIAMENTO |
Programa | 003 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL |
Projeto/Atividade | 2079 – Manutenção das Atividades da Guarda Municipal |
Elemento de Despesa | 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – PC |
Fonte | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
Valor | 64.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.01 – GABINETE DO PREFEITO |
Função | 06 – SEGURANÇA PÚBLICA |
Sub-Função | 181 – POLICIAMENTO |
Programa | 003 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL |
Projeto/Atividade | 2079 – Manutenção das Atividades da Guarda Municipal |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 17040000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural |
Valor | 373,15 |
Unid. Orçamentária | 2.01 – GABINETE DO PREFEITO |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub-Função | 243 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Programa | 483 – ASSISTENCIA AO MENOR |
Projeto/Atividade | 2060 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 17050000 – Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural |
Valor | 113,88 |
Unid. Orçamentária | 2.01 – GABINETE DO PREFEITO |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub-Função | 243 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Programa | 483 – ASSISTENCIA AO MENOR |
Projeto/Atividade | 2060 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
Valor | 0,32 |
Unid. Orçamentária | 2.02 – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Função | 04 – ADMINISTRAÇÃO |
Sub-Função | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa | 005 – REESTRUT. E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA |
Projeto/Atividade | 2008 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Elemento de Despesa | 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado |
Fonte | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
Valor | 0,40 |
Unid. Orçamentária | 2.02 – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Função | 04 – ADMINISTRAÇÃO |
Sub-Função | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa | 005 – REESTRUT. E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA |
Projeto/Atividade | 2008 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Elemento de Despesa | 3.1.90.91 – Sentenças Judiciais |
Fonte | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
Valor | 10,00 |
Unid. Orçamentária | 2.02 – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Função | 04 – ADMINISTRAÇÃO |
Sub-Função | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa | 005 – REESTRUT. E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA |
Projeto/Atividade | 2008 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
Valor | 10,00 |
Unid. Orçamentária | 2.02 – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Função | 04 – ADMINISTRAÇÃO |
Sub-Função | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa | 005 – REESTRUT. E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA |
Projeto/Atividade | 2008 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Elemento de Despesa | 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ |
Fonte | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
Valor | 43.301,10 |
Unid. Orçamentária | 2.02 – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Função | 04 – ADMINISTRAÇÃO |
Sub-Função | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa | 005 – REESTRUT. E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA |
Projeto/Atividade | 2008 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Elemento de Despesa | 4.6.90.71 – Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Fonte | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
Valor | 10,00 |
Unid. Orçamentária | 2.03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO |
Função | 04 – ADMINISTRAÇÃO |
Sub-Função | 123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
Programa | 010 – INFRAESTRUTURA A SECRETARIA |
Projeto/Atividade | 2011 – Manutenção das Atividades da Sec. de Tributação |
Elemento de Despesa | 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado |
Fonte | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
Valor | 9.172,80 |
Unid. Orçamentária | 2.03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO |
Função | 04 – ADMINISTRAÇÃO |
Sub-Função | 123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
Programa | 010 – INFRAESTRUTURA A SECRETARIA |
Projeto/Atividade | 2011 – Manutenção das Atividades da Sec. de Tributação |
Elemento de Despesa | 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – PC |
Fonte | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
Valor | 10.065,10 |
Unid. Orçamentária | 2.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Função | 20 – AGRICULTURA |
Sub-Função | 605 – ABASTECIMENTO |
Programa | 026 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA |
Projeto/Atividade | 2012 – Manutenção das Ações da Secretaria de Agricultura |
Elemento de Despesa | 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – PC |
Fonte | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
Valor | 8.768,00 |
Unid. Orçamentária | 2.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Função | 20 – AGRICULTURA |
Sub-Função | 605 – ABASTECIMENTO |
Programa | 026 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA |
Projeto/Atividade | 2012 – Manutenção das Ações da Secretaria de Agricultura |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 17040000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural |
Valor | 943,68 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 038 – INFRAESTRUTURA AO ENSINO |
Projeto/Atividade | 2016 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental |
Elemento de Despesa | 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – PC |
Fonte | 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino |
Valor | 39.775,27 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 038 – INFRAESTRUTURA AO ENSINO |
Projeto/Atividade | 2016 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 17050000 – Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural |
Valor | 389,10 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 038 – INFRAESTRUTURA AO ENSINO |
Projeto/Atividade | 2016 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 17040000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural |
Valor | 901,67 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 239 – TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade | 2020 – Manutenção do Programa Transporte Escolar – Ensino Fundamental |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 15530000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Valor | 693,12 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 038 – INFRAESTRUTURA AO ENSINO |
Projeto/Atividade | 2033 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% |
Elemento de Despesa | 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado |
Fonte | 15400000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Valor | 42.031,84 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 038 – INFRAESTRUTURA AO ENSINO |
Projeto/Atividade | 2033 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% |
Elemento de Despesa | 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – PC |
Fonte | 15400000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Valor | 98.101,78 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 038 – INFRAESTRUTURA AO ENSINO |
Projeto/Atividade | 2033 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 15400000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Valor | 283,86 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 038 – INFRAESTRUTURA AO ENSINO |
Projeto/Atividade | 2035 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% – Ensino Fundamental |
Elemento de Despesa | 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado |
Fonte | 15401070 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos – Pagamento dos Profissionais da Educação Básica – 70% |
Valor | 3.476,40 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL |
Programa | 190 – EDUCACAO PRE-ESCOLAR |
Projeto/Atividade | 2036 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% – Ensino Infantil |
Elemento de Despesa | 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado |
Fonte | 15401070 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos – Pagamento |
dos Profissionais da Educação Básica – 70% | |
Valor | 58.184,00 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 452 – SERVIÇOS URBANOS |
Programa | 010 – INFRAESTRUTURA A SECRETARIA |
Projeto/Atividade | 2039 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 17040000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural |
Valor | 482,56 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2045 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde |
Elemento de Despesa | 3.3.90.14 – Diárias – Civil |
Fonte | 15001002 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Valor | 10,00 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2045 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 15001002 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Valor | 20,00 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2049 – Manutenção das Ações Primárias à Saúde, Através das Ações de Custeio Voltadas á Atenção Básica |
Elemento de Despesa | 3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis – PC |
Fonte | 16000000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Valor | 23.807,62 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
Programa | 090 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR |
Projeto/Atividade | 2052 – Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 16000000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Valor | 539,84 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
Programa | 090 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR |
Projeto/Atividade | 2088 – Manutenção das Ações do Programa QUALIFAR |
Elemento de Despesa | 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado |
Fonte | 16000000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Valor | 10.133,24 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 303 – SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO |
Programa | 431 – PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS |
Projeto/Atividade | 2119 – Prom.Ações de Comb. ao Novo Coronavirus (COVID 19),através de Inic. Média/Alta Complexidades/BLMAC |
Elemento de Despesa | 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – PC |
Fonte | 16020000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo |
Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | |
Valor | 23.411,46 |
Unid. Orçamentária | 2.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub-Função | 243 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Programa | 483 – ASSISTENCIA AO MENOR |
Projeto/Atividade | 2095 – Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz |
Elemento de Despesa | 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado |
Fonte | 16600000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Valor | 16.414,40 |
Unid. Orçamentária | 2.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub-Função | 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Programa | 486 – ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Projeto/Atividade | 2070 – Manutenção do Indíce de Gestão Descentralizada -IGDPBF. |
Elemento de Despesa | 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado |
Fonte | 16600000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Valor | 28.790,29 |
Unid. Orçamentária | 2.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub-Função | 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Programa | 487 – ASSISTENCIA COMUNITARIA |
Projeto/Atividade | 2069 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Elemento de Despesa | 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – PC |
Fonte | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
Valor | 3.178,10 |
TOTAL…………………………… | 498.214,98 |
Art. 3o. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
LAGOA SALGADA-RN, em 3 de Outubro de 2022.
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito
CPF: 481.511.064-68